Dagsorden: 28. januar 2025 kl. 08:30
Deltagere
- Niels Rasmussen
- Søren Elbæk
- Kristian Andersen
- Lennart Qvist
- Jens Jacob Østergaard
- Hans Østergaard
- Jakob Agerbo
Dagsorden
- Godkendelse af dagsorden
- Forventet regnskab 2025
- Frigivelse af anlægsbudget 2024 - Ejendomscenteret
- Godkendelse af spildevandstakster for 2025
- Foroffentlighedsfase for plangrundlag for et solcelleanlæg ved Stenmose
- Sammenlægning af dagtilbud i Skjern
- Reviderede serviceniveaubeskrivelser Handicap og Psykiatri
- Gensidig orientering
- Underskriftsside
Kopier link til punktet - Print
2: Forventet regnskab 2025
Sagsnr: 24-024921
SagsfremstillingFagområderne har udarbejdet budgetopfølgning for forventet regnskab 2025 på drift med undtagelse af institutionerne under Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget. Budgetopfølgningen er foretaget i forhold til oprindeligt budget ekskl. overførsler, og har været behandlet i de respektive fagudvalg i december 2024. Økonomiudvalget har ikke behandlet budgetopfølgningen for eget udvalg i december.
Reglerne for forvaltning af budgettet tilsiger, at der ved udsigt til merudgifter skal iværksættes kompenserende tiltag og omprioriteringer i budgettet. Som det ser ud nu, forventes der merudgifter på Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur og Fritidsudvalget har opsparede midler fra tidligere år, mens udfordringen er en anden under Social- og Sundhedsudvalget.
Nedenfor fremgår afvigelserne på udvalgsniveau:
Samlet set for 2025 forventes et merforbrug på 6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En redegørelse for budgetafvigelserne fordelt på udvalgsniveau fremgår nedenfor.
På Økonomiudvalgets område (eksklusiv generelle reserver) forventes forbrug og budget at balancere.
På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. i Sundhed og Omsorg, og et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. i Handicap og Psykiatri.
Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg forventet et merforbrug på 0,2 mio. kr. på det centrale område, som blandt andet dækker over et forventet merforbrug på det mellemkommunale område på 5,1 mio. kr. og forventet mindre forbrug på Sundhedscenter Vest på 2,1 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi samt et forventet mindre forbrug på 2,8 mio. kr. på øvrige områder.
Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 4,9 mio. kr., under forudsætning at, at man opnår de politisk vedtagne initiativer til at nedbringe merforbruget. Merforbruget skyldes ændringer i borgergrundlaget.
Der er iværksat en række initiativer til at reducere merforbruget, herunder sænkning af serviceniveauet, øget salg, bedre sammenhæng mellem bestilling og indsats i egne tilbud, en reduktion i brugen af regionale tilbud samt investering i en rådgiver til Myndighedsafdelingen. Initiativerne udgør i alt 10,1 mio. kr., og er indregnet i det forventede merforbrug. Indtil videre er der opnået besparelser for 2,1 mio. kr., hvilket betyder, at der fortsat resterer et besparelsespotentiale på 8 mio. kr., som følge af initiativerne.
Budgetopfølgning for enhederne/institutionerne i Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg indgår ikke opfølgningen. Der arbejdes aktuelt med handleplaner, som nedbringer det pt. forventede merforbrug i 2025 på ca. 6 mio. kr. til nul.
På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindre forbrug på 1 mio. kr., som dækker over et forventet mindre forbrug på 3 mio. kr. til tilbud for udlændinge samt et forventet merforbrug på de kommunale beskæftigelsesindsatser på 2 mio. kr.
På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes budget og forventet forbrug at balancere, både på det brugerfinansierede område og på det skattefinansierede område.
På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet mindre forbrug på 1,5 mio. kr.
Børn og Familie forventer at forbrug og budget balancerer. I budget 2025 er der indarbejdet et reduktionskrav på 7,6 mio. kr. som følge af Investeringsstrategien. Et forventet mindre forbrug på i alt 4,5 mio. kr. på anbringelsesområdet, merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste udmønter en del af dette krav, mens et yderigere mindre forbrug på 3,1 mio. kr. forventes realiseret i løbet af 2025 via arbejdet med de forskellige delelementer i Investeringsstrategien, herunder særligt aflastningsområdet.
Dagtilbud og Undervisning forventer et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. Mindre forbruget dækker over et forventet mindre forbrug på 4 mio. kr. til afregning af elever på FGU (Forberedende GrundUddanelse), og et merforbrug på 2,5 vedrørende STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning).
Budgetopfølgning for enhederne/institutionerne i Dagtilbud og Undervisning samt Børn og Familie indgår ikke opfølgningen.
På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug på 3 mio. kr. på kulturområdet og et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. på fritidsområdet. Merforbruget dækker over et forventet mindre forbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende lokaletilskud og et forventet merforbrug på 5 mio. kr. til finansiering af blandt andet tilskudsmodel på idrætshaller, vinterlysfestival, Brogården, fritidskonsulentstilling samt digitale medier på biblioteket. Merforbruget på de 5 mio. kr. finansieres af overførte midler.
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget forventer et forbrug der balancerer med budgettet. Der forventes merforbrug på vækstpuljerne på 1 mio. kr., som opvejes af mindre forbrug på vidensområdet samt turisme, handel og profilering.
Thomas Andersen og Jane Eichenwald Henriksen deltager under punktet.
Lovgrundlag og juridisk vurderingIngen bemærkninger.
ØkonomiOvenstående budgetopfølgning er behæftet med en betydelig usikkerhed, når den foretages så tidligt og skal betragtes som et øjebliksbilede af udvalgsområdernes økonomi.
Samlet set er der ikke merforbrug på serviceudgifter, hvormed der derfor ikke umiddelbart er udsigt til sanktion.
Kommunens regler for økonomistyring er formuleret i afsnittet "Forvaltning af budgettet" som er indgår i budgetbogen. Nedenfor fremgår regler og procedure i uddrag:
Det enkelte udvalg har ansvaret for, at udvalgets nettobudget til driften (nettobevillingen) overholdes. Det enkelte udvalg kan selvstændigt foretage budgetomplaceringer indenfor udvalgets driftsområder, herunder også mellem fagområder. Det enkelte udvalg kan ikke igangsætte nye ikke budgetlagte aktiviteter, førend Byrådets godkendelse med konkret bevilling og forelagt finansiering...
...Administrativt har det enkelte fag-/stabsområde, og herunder de enkelte enheder (institutionsniveauet mv.) ansvaret for, at driftsaktiviteterne tilrettelægges og gennemføres inden for det givne nettodriftsbudget...
...Det er et krav, at der straks iværksættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser. Der kan ikke forventes tillægsbevillinger til løsning af budgetudfordringer vedrørende driftsaktiviteterne...
...Såfremt der opstår budgetudfordringer i årets løb, gennemføres følgende proces:
- Den relevante fagchef har på det administrative niveau ansvar for straks at tage nødvendige initiativer og handlinger med henblik på løsning af budgetudfordringerne. Fagchefen kan trække på økonomikonsulenterne/økonomichefen/direktøren i dette arbejde.
- Ved den månedlige rapportering til fagudvalget, beskriver fagchefen hvilke initiativer og handlinger der er sat i værk, og/eller beskriver forslag til initiativer og handlinger, såfremt beslutninger herom skal træffes politisk.
- Fagudvalget træffer de nødvendige beslutninger, herunder hvorvidt disse beslutninger kræver godkendelse af Byrådet i tilfælde af væsentlige ændringer i serviceniveauet. I givet fald videresender fagudvalget sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med udvalgets indstillinger.
- Sager fra fagudvalgene omkring løsning af budgetudfordringer der skal videre til godkendelse i Byrådet som følge af væsentlige ændringer i serviceniveauet fremsende via Økonomiudvalget, der fremsætter egne indstillinger.
- Byrådet træffer beslutninger på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene og Økonomiudvalget vedrørende løsning af budgetudfordringer, der indebærer væsentlige ændringer i serviceniveauet.
- Såfremt et fagudvalg ikke ser sig i stand til at finde løsninger på budgetudfordringer, skal udvalget videresende sagen til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har flere muligheder:
- Økonomiudvalget kan tilbagesende sagen til udvalget til fornyet overvejelser
- Økonomiudvalget kan forhandle med andre udvalg med henblik på løsning af budgetudfordringerne, herunder eksempelvis via budgetomplaceringer mellem forskellige udvalg
- Økonomiudvalget kan videresende sagen til Byrådet med anbefalinger/indstillinger til løsning af budgetudfordringerne
Ethvert byrådsmedlem kan forlange sager omkring løsning af budgetudfordringer behandlet på et byrådsmøde.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter status, herunder hvorvidt fagudvalgenes aktuelle tiltag anses for tilstrækkelige på nuværende tidspunkt.
BilagIngen bilag.
BeslutningKopier link til punktet - Print
3: Frigivelse af anlægsbudget 2024 - Ejendomscenteret
Sagsnr: 25-000094
SagsfremstillingAdministrationen beder Økonomiudvalget indstille til Byrådet om bevilling og frigivelse af Ejendomscenterets anlægsbudget for 2025.
I 2025 er Ejendomscenterets samlede anlægsbudget på 18,678 mio. kr.
Nedenstående tabel viser, hvordan anlægsbudgettet fordeler sig.
Vedligeholdelsespuljen af afsat i Ejendomscenterets driftsbudget.
Tabel 1 i 1.000 kr.
Tabel 2 i 1.000 kr.
Vedligeholdelsespulje - Drift
Puljen er i 2025 på 6,578 mio. kr.
Renovering Vej og Park
I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2024-2027 blev der afsat 1 mio. kr. til renovering af mandskabslokalerne ved Vej og Parks lokaler i Ringkøbing. Disse penge er primært brugt til opgradering af kantine og omklædningsforhold. Herudover er der er der lavet enkelte forbedringer i værkstedsområderne.
De 2,750 mio. kr. der anbefales afsat nu, skal bruges på kontoforholdene, som er i meget dårlig stand, og har et dårligt indeklima. Der skal blandt andet etableres ventilation, skiftes vinduer, samt nye gulve og vægge.
Projektet forventes at starte op i marts måned.
Der resterer 3,828 mio. kr. i puljen, som forventes prioriteret i løbet af 2025.
Pulje til udbedring af klimaskærm
Puljen er i 2025 på 4 mio. kr.
Skelbæk Centret - Rep. af tag
Projektet er startet op i 2024, hvor det blev konstateret at en del af taget på Skelbæk Centret var rådnet og der var behov for akut reparation. I 2024 var der en rest i puljen til klimaskærm på 0,8 mio. kr. som blev prioriteret til projektet. Det samlede projekt forventes at koste 1,5 mio. kr. og der mangler således 0,7 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i løbet af februar 2025.
Industrivej 3 - Udskiftning af asbest tag
En del af taget på Industrivej 3 i Skjern er asbesttag og i meget dårlig stand, og skal derfor skiftes. Den resterende del af taget på Industrivej er tagpap. Projektet forventes at koste 0,5 mio. kr. og forventes at starter op i 3. kvartal 2025.
Lærkereden - Udskiftning af asbest tag
På lærkereden i Rækker Mølle er en del af taget ligeledes asbesttag, som også skal skiftes på grund af dårlig stand. Projektet forventes at koste 0,3 mio. kr. og starter op i foråret 2025.
Vorgod-barde børnehave - Udskiftning af tag og murværk
Taget på Vorgod-Barde børnehave er i meget dårlig stand og står overfor en udskiftning. Samtidigt skal murværket i begge gavle omfuges pga. utætheder. Projektet forventes at koste 2 mio. kr. og forventes at starte op i foråret 2025.
Der resterer 0,5 mio. kr. i puljen.
Offentlige toiletter - Genopretning af niveau
Puljen er i 2025 på 0,6 mio. kr. og puljen forventes prioriteret i løbet af 2025.
Der forventes overført 0,476 mio. kr. fra 2024 på puljen.
Vedligeholdelsespulje - Administrationsbygninger og D&U
Puljen er på 1,5 mio. kr. og deles normalt ligeligt mellem administrationsbygninger og projekter på D&U området.
Holmsland Skole - Renovering af faglokale
Hjemmekundskabslokalet på Holmsland Skole er i meget dårlig stand og anbefales renoveret. Projektet forventes udført i forbindelse med at skolen skal ombygges til at kunne rumme Holmsland børnehus. Renoveringen af faglokalet forventes at koste 0,750 mio. kr.
APV - Lydproblemer i mødelokaler på administrationsbygninger
I 2024 blev der prioriteret 0,750 mio. kr. til at lydisolere enkelte mødelokaler på administrationsbygningerne, og midlerne er i 2024 brugt i Videbæk.
Det anbefales at der afsættes 0,750 kr. i 2025 til yderligere udbedringer, grundet stigende behov i flere bygninger.
Energioptimeringspulje
Puljen er i 2025 på 2,5 mio. kr. og prioriteres i løbet af 2025.
Klimapulje
Puljen er i 2025 på 2,5 mio. kr.
Faster Skole - Konvertering fra gas
I løbet af 2024 gik gaskedlen på Faster skole i stykker. I den forbindelse blev der sat gang i at konvertere fra gas til en varmepumpe. Projektet forventes at koste 2,5 mio. kr. og i 2024 var der en rest i puljen på 2 mio. kr. som blev prioriteret til projektet. Der mangler således 0,5 mio. kr. til projektet og det forventes at blive afsluttet i foråret 2025.
Solstrålen, Tarm - Udskiftning af ventilation
Ventilationsanlægget i børnehaven Solstrålen i Tarm er gammel og fungere ikke længere optimalt. Den skal derfor udskiftes og udbygges for at forbedre indeklimaet i børnehaven. Projektet forventes at koste 1,4 mio. kr. og det forventes at starte op medio 2025.
Der restere 0,6 mio. kr. i klimapuljen til senere prioritering.
Ladestandere ved kommunale bygninger
Puljen er i 2025 på 1 mio. kr.
Det forventes at puljen i 2025 skal bruges til administrationsbygninger i Skjern og Ringkøbing.
Lovgrundlag og juridisk vurderingIngen bemærkninger.
ØkonomiIngen bemærkninger.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,
- at der flyttes 6,578 mio. kr. fra Ejendomscenterets driftsbudget til anlægsbudget
- at der bevilges og frigives anlægsmidler på 18,678 mio. kr. til de foreslåede projekter og puljer vist i tabel 2, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vidst i tabel 1.
Ingen bilag.
BeslutningKopier link til punktet - Print
4: Godkendelse af spildevandstakster for 2025
Sagsnr: 24-026155
SagsfremstillingRingkøbing-Skjern Renseanlæg A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S (ledningsnettet) har efter bestyrelsens godkendelse fremsendt takstblad 2025 til kommunen den 2. december 2024.
Byrådets skal godkendelse taksterne, idet Byrådet i henhold til Vandsektorloven skal sikre, at spildevandstaksterne er lovligt fastsat i forhold til vandsektorloven og selskabets betalingsvedtægt. Godkendelsen skal ske med virkning fra 1. januar 2025.
Overordnet er stigningerne mindre end sidste år bortset fra tilslutningsbidraget.
For Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S er der en stigning på 3,5 % på den årlige faste afgift i forhold til 2024. Stigningen 2023-2024 var på 5,1 %.
Vandafledningsbidraget takst 1 (forbrug op til 500 m3) stiger med 4,9 % i forhold til 2024. Stigningen 2023-2024 var på 9,0 %. For erhvervskunder jf. trappemodellen takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug over 20.000 m3) er stigningen også på 4,9 %. Stigningen 2023-2024 var på 9,0 %
For Ringkøbing Spildevand A/S er tilslutningsbidraget indeksreguleret, hvilket giver en stigning i 2025 på 3,5 %. Stigningen 2023-2024 var på 1,2 %. Den faste årlige afgift stiger med 3,4 %. Stigningen 2023-2024 var på 5,6 %. Der sker ligeledes en stigning på det årlige vandafledningsbidrag på 6,2 % i forhold til sidste år. Stigningen 2023-2024 var på 6,5 %
For erhvervskunder jf. trappemodellen takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug over 20.000 m3) stiger taksten ligeledes steget med 6,2 %. Stigningen 2023-2024 var på 6,5 %
Prisen for tømningsordningen for septisk slam forbliver uændret i forhold til 2024. Stigningen for tømningsordningen 2023-2024 var 7,9 %.
Lovgrundlag og juridisk vurderingLov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.
ØkonomiDe nye takster medfører ingen økonomiske konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune ud over kommunens egenbetaling for afledning af spildevand og vejbidrag.
EffektvurderingIngen bemærkninger
IndstillingAdministrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,
- at Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S´ takstblad for 2025 godkendes og
- at det godkendes, at takstbladet er lovligt fastsat i henhold til vandsektorloven. Teknik- og Miljøudvalget er den 7. januar 2025 orienteret om sagen.
Kopier link til punktet - Print
5: Foroffentlighedsfase for plangrundlag for et solcelleanlæg ved Stenmose
Sagsnr: 21-013450
SagsfremstillingFormålet med dagsordenen er en godkendelse af svar på bemærkninger fra foroffentlighedsfasen samt godkendelse af, at planlægningen fortsættes med udarbejdelse af planforslag og miljøvurdering.
Baggrund
Ringkøbing-Skjern Kommune modtog i 2020 en ansøgning om opsætning af Stenmose solcelleanlæg på cirka 113 hektar.
Projektet blev behandlet sammen med 8 andre solcelleprojekter på Økonomiudvalgets møde den 12. januar 2021, hvor et flertal besluttede at igangsætte planarbejdet for projektet. Planprocessen blev igangsat, og der blev afholdt informationsmøde og udsendt debatoplæg med høringsperiode fra den 18. oktober 2021 til den 15. november 2021. Indkomne bemærkninger er ikke blevet politisk behandlet på daværende tidspunkt.
Planlægningen for Stenmose Solcelleanlæg har siden afventet landsplandirektivet for den kommende 400 kV transmissionslinje fra Endrup til Idomlund, da 400 kV ledningen går igennem det planlagte solcelleprojektområde. Anlægsarbejdet for 400 kV transmissionslinjen er nu i gang, og derfor er planarbejdet med Stenmose solcelleanlæg nu genoptaget.
Økonomiudvalget besluttede den 6. august 2024 at genoptage planlægningen og samtidig udvide arealet med ca. 20 hektar. Samtidig besluttede udvalget at afholde en ny foroffentlighedsfase.
Resultat fra foroffentlighedsfasen
Der har været afholdt fornyet foroffentlighedsfase i perioden 7. oktober til den 4. november 2024, hvor der er indkaldt idéer og forslag til planlægningen og indholdet af miljøvurderingen. Der har endvidere været afholdt et borgermøde den 21. oktober 2024.
Der er i foroffentlighedsfasen modtaget bemærkninger fra:
- 5 myndigheder
- 3 foreninger
- 11 høringssvar fra borgere. Heraf er ét modtaget efter høringsfristens udløb og ét høringssvar er underskrevet af 15 personer fra 9 forskellige adresser.
Efter ønske på borgermødet den 21. oktober 2024 blev det aftalt, at henvendelser fra borgere til forhøringen i 2021 også behandles i dagsordenen. Der var i alt 5 høringssvar fra borgere ved 2021-forhøringen.
De indkomne bemærkninger kan ses i bilag 1 og 2, mens notat med et resumé af bemærkningerne samt administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag 3.
Ingen af myndighederne gør indsigelser mod solcelleprojektet.
Bemærkningerne omhandler blandt andet:
- Konsekvenser og risici ved et batterioplag
- Hegning, herunder påvirkning af dyrelivet
- Påvirkning af naboer og lokalsamfund, herunder økonomisk
- Visuel påvirkning af området
- Alternativer til solceller som energiformer
Administrative bemærkninger
Foreløbig disponeringsplan
Sideløbende med foroffentlighedsfasen har administrationen foretaget nærmere faglige vurderinger af projektet, samt været i dialog med ansøger om projektets indretning og fordeling mellem arealer til solcellepaneler, faunapassager, afskærmende beplantning med videre. I dialogen har indgået input fra foroffentlighedsfasen. Processen har resulteret i en foreløbige disponeringsplan, som er opdateret siden borgermødet den 21. oktober 2024. Den foreløbige dispositionsplan vedlægges til orientering (se bilag 4). Det skal understreges, at der fortsat er forhold, som er ved at blive undersøgt og skal afklares nærmere i den miljørapport, som er ved at blive udarbejdet. Der kan derfor endnu ske ændringer i disponering med videre.
Et af de forhold, som er ved at blive afklaret er lokalplanens afgrænsning mod nord ud mod Skodsbølvej. Det undersøges blandt andet om lokalplanområdet skal justeres i forhold til afgrænsningen i debatoplægget, således at eksisterende beplantninger, som har en god afskærmende effekt kan sikres fastholdt med lokalplanen. Desuden er der dialog om mulig skov på dele af arealet. Der planlægges ikke for udvidelse af arealer til paneler.
Batterilagring
Ansøger har oplyst, at de ønsker at kunne indplacere et batterianlæg på op til ½ hektar. Batterierne placeres i 20-fods containere med beplantning omkring. Batterianlægget placeres i tilknytning til solcelleanlæggets transformerområde. Det område der er udlagt til transformerområde i afgrænsningsnotatet, er meget større end der er behov for, og den del af området der ikke anvendes til transformerstation eller batterianlæg, anvendes til solceller. Ansøger ønsker, at muligheden for placering af batterianlæg indarbejdes i planerne, men forventer først at det på et senere tidspunkt kommer til at indgå i projektet. På ansøgningstidspunktet vil et eventuelt batterianlæg skulle vurderes i henhold til reglerne om miljøkonsekvensvurdering af projektet.
Hegning
Projektejeren har oplyst, at man ønsker hegning til sikring af solcelleanlægget blandt andet for at sikre, at dyr eller mennesker ikke kan forrette skader på anlægget, eller selv kan komme til skade.
Administrationen har i øvrigt afsøgt tilgængelig viden og erfaringer om hegning af solcelleanlæg, men har ikke fundet afgørende evidens for eller imod hegning.
Forholdet bør afdækkes nærmere i miljøvurderingen af projektet.
Påvirkning af lokalområdet
Projektejerne har oplyst, at de har en konkret dialog med naboer og lodsejere, om tilpasning af privatveje og etablering af skov, samt om værditabserstatning og salgsoptioner.
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
ØkonomiSom følge af ”lov om fremme af vedvarende energi” skal projektet indbetale 125.000 DKK pr. MW installeret effekt til en kommunal grøn pulje. Samlet for projektet forventes, der indbetalt cirka 15 mio. kr. med forbehold for projektets endelige udformning.
Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om, at være selvforsynende med vedvarende energi og blive 100 procent fossilfri i 2040. Der forventes en samlet produktion fra projektet svarende til cirka 120.000 MWh.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at
- Planlægningen for et solcelleanlæg ved Stenmose fortsættes for ansøgers egen regning og risiko.
- Notat med behandling af indkomne bemærkninger godkendes og sendes til de borgere, foreninger og myndigheder, der har givet høringssvar.
Teknik- og Miljøudvalget 07-01-2025
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.
Jørgen Byskov kunne ikke tilslutte sig anbefalingen - men kunne tilslutte sig det oprindelige projekt. Jens Jacob Østergaard kunne ikke tilslutte sig anbefalingen.
BilagBeslutningKopier link til punktet - Print
6: Sammenlægning af dagtilbud i Skjern
Sagsnr: 23-018550
SagsfremstillingSocial- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. juni 2024, at der skulle ske en sammenlægning af de to dagtilbud Skovbrynet og Me-Tri i Skjern. Der er kommet nye oplysninger fra brandrådgiveren, hvorfor sagen sættes på igen.
Sammenlægning af de to dagtilbud har baggrund i, at Handicap- og Psykiatripolitikken og Beskæftigelsespolitikken indeholder mål om, at flere borgere på handicap- og psykiatriområdet opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette betyder, at flere borgere bliver tilbudt et job i en virksomhed på særlige vilkår, mens færre borgere bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse.
Samtidig bliver Handicap og Psykiatris samlede bygningsmasse udnyttet bedre ved, at tomme lokaler på Me-Tri bliver anvendt ved at Skovbrynet flytter til Me-Tri.
Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 11. december 2024 en sag om udgifter til at lave ændringer på Me-Tri, så den kunne rumme begge borgergrupper.
At begge dagtilbud samles på Industrivej vil medføre nogle udgifter til ændringer i bygningen f.eks. i form af mere garderobe, handicaptoilet, afskærmning mv. Land, By og Kultur har givet en vurdering af, at udgifter til brandrådgiver, byggetilladelse, arkitekt, honorar til Ejendomscentret, uforudsete opgaver koster 902.000 kr.
Der er nye oplysninger fra brandrådgiveren, hvorfor sagen sættes på igen. Det nye er, at der ikke skal opsættes ABA anlæg (Automatisk Brand Alarmsystem), men der skal være 7 døre ud til det fri og brandsikring af vægge. Etablering af dette anslås til at koste 455.000 kr. Land, By og Kultur anbefaler, at afsætte et beløb til uforudsete opgaver, og der med en udgift på 600.000 kr.
De samlede udgifter til projektet vil være 1.502.000 kr.
Handicap og Psykiatri havde indstillet til sagen i juni, at finansiering af udgifterne til ændringer i bygningen kunne findes i overskydende og ubrugte anlægsmidler hos Handicap og Psykiatri. Dette er desværre ikke muligt, fordi der ikke er så mange uforbrugte anlægsmidler, som først anslået og dels på grund af, at der er kommet ekstra udgifter til brandsikring.
Den økonomiske vurdering fra Land, By og Kultur lyder på 1.502.000 kr.
Midlerne vil dels kunne findes i ubrugte anlægsmidler hos Handicap og Psykiatri og dels i en central pulje for aktivitetsbaserede arbejdspladser.
De ubrugte anlægsmidler i Handicap og Psykiatri er fra puljerne:
- 273.000 kr. fra fleksible boliger
- 193.000 kr. fra overskydende midler fra etablering af aflastning på Bakkehuset.
Den centrale pulje for aktivitetsbaserede arbejdspladser finansierer det resterende beløb på 1.036.000 kr.
Viden og Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Sammenlægning af de to dagtilbud har baggrund i, at Handicap- og Psykiatripolitikken og Beskæftigelsespolitikken indeholder mål om, at flere borgere på handicap- og psykiatriområdet opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette betyder, at flere borgere bliver tilbudt et job i en virksomhed på særlige vilkår, mens færre borgere bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse.
Sammenlægning handler desuden at opnå en bedre udnyttelse af Handicap og Psykiatris bygningsmasse ved at udnytte tomme lokaler på Me-Tri.
Skovbrynet vil i løbet af 2025 blive omdannet til det nye ungecenter, og dermed blive en tværfaglig arbejdsplads for medarbejdere i administrationen.
Administrationen indstiller, at Social-og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:
- at der frigives en anlægsbevilling på 1.502.000 kr.
- at denne finansieres af rådighedsbeløb fra Social- og Sundhedsudvalget til fleksible boliger og fra bygningsændringer vedr. aflastningen på Bakkehuset samt rådighedsbeløb på Økonomiudvalget til aktivitetsbaserede arbejdspladser
Social- og Sundhedsudvalget 22-01-2025
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.Bilag
Ingen bilag.
BeslutningKopier link til punktet - Print
7: Reviderede serviceniveaubeskrivelser Handicap og Psykiatri
Sagsnr: 24-010307
SagsfremstillingHandicap og Psykiatri har udarbejdet et forslag til nye serviceniveaubeskrivelser.
Der er primært tale om justeringer i serviceniveaubeskrivelserne, så de lever op til nyeste praksis på området. Formålet med de nye serviceniveaubeskrivelser har ikke været at ændre på serviceniveauet.
I udarbejdelse af de nye serviceniveaubeskrivelser har Social og Boligstyrelsen samt Ankestyrelsens Taskforce været involveret idet de har haft de tidligere serviceniveaubeskrivelser til kommentering og kommet med anbefalinger til justeringer.
Endvidere har kommunens borgerrådgiver, og Handicap og Psykiatris jurist været involveret i udarbejdelsen.
De nye serviceniveaubeskrivelser indeholder fortsat forordet med det politiske strateginotat med de 7 politiske pejlemærker, der blev godkendt i Byrådet i marts 2021.
Der er tilføjet en læsvejledning samt serviceniveauet for flere paragraffer indenfor Handicap og Psykiatriområdet. De godkendte serviceniveaubeskrivelser omkring afløsning og aflastning er tilføjet dokumentet, så det ikke længere er to selvstændige dokumenter.
Endvidere er der tilføjet serviceniveaubeskrivelser omkring paragraffer vedr. tidlig forebyggende indsatser (i daglig tale de uvisiterede tilbud) samt behandlingstilbud.
Der har tidligere været et afsnit med ydelsespakker, da det er et administrativt styringsredskab, er taget ud.
Serviceniveaubeskrivelserne har været i FagMED og Handicaprådet. Handicaprådet har afgivet høringssvar. FagMED har ikke gjort det.
Lovgrundlag og juridisk vurderingLovbekendtgørelse nr. 1287 af den 28. august 2020 om social service (Serviceloven/SEL) §§ 82, 85, 102, 103, 104, 107 og 108, 110. Lovbekendtgørelse nr. 1203 af den 3. august 2020 om almene boliger mv. (Almenboligloven/ABL) §105.
ØkonomiIngen bemærkninger.
EffektvurderingServiceniveaubeskrivelserne vil være gældende fra den dato, de er politisk vedtaget i Byrådet for både nuværende og kommende borgere. Der vil fra godkendelsesdatoen blive arbejdet med, at få det nye serviceniveau gjort kendt og indarbejdet for både medarbejdere og borgere i fagområdet.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget
- godkender serviceniveaubeskrivelserne og
- sender sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Social- og Sundhedsudvalget 22-01-2025
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.
BilagBeslutning